商业计划书书15篇【合集】

发布者:上下求索 时间:2024-5-30 22:19

商业计划书书15篇【合集】

光阴的迅速,一眨眼就过去了,我们的工作又将迎来新的进步,让我们对今后的工作做个计划吧。你所接触过的计划都是什么样子的呢?下面是小编为大家收集的商业计划书书,希望能够帮助到大家。

商业计划书书15篇【合集】

商业计划书书1

一,创业目标

发展中国真正的快餐业,以合理有效的管理和投资建立某大型快餐连锁公司。

二、市场分析

随着社会生活节奏的加快,快餐行业的生存和发展已经成为一个不容置疑的问题。虽然中国的快餐行业发展非常迅速,但外国快餐的泛滥使得大多数其他市场不得不错过中国快餐。如何占领那部分市场,是我们需要解决的问题。

调查显示,当人均收入达到2000美元时,传统的家务劳动将转向社会。因此,快餐业务的发展将进入快速扩张的时刻,因此中国快餐市场将随着中国经济的发展进入快速发展阶段。

目前市场上的西式快餐不适合中国人的快餐消费观念和传统饮食需求。以最常见的西式快餐汉堡为例,除了新奇,基本上没有什么好吃的。而且美国快餐的发展一直以价格低廉著称,是大众日常消费的对象。但是在中国市场,西式快餐的价格远没有普及到可以接受的程度,这也决定了工薪阶层不可能经常尝试那种新奇的东西。快餐”。

然而,目前中式快餐的小、脏、乱、差的情况仍然非常严重,而目前中式快餐的许多弱点为我们提供了建立中式快餐连锁店的绝佳市场机会。只要我们能抓住这些市场机会,改善中式快餐经营中的许多缺陷,发展自己的.特色,那么我们进入中式快餐市场并占据较大市场份额的创业计划就很有可能成功。

三、实施方案

1.快餐服务业模式。

以客户为中心,以客户满意为宗旨,通过客户满意,最终实现公司经营理念的推广。

2.目标市场定位。

大众接受的中国快餐行业。客户群体:上班族+孩子+休闲家庭+其他。

3.市场策略。

生产产业化、产品标准化、科学管理、连锁经营。

(1)& quot;虚拟公司”他们的名字,员工的服装,经营理念,内部管理,总公司都是统一的,但是没有太多的装饰品,没有商务餐厅。它们更像是一个快餐集散地。他们从公司的配送中心接收相关的成品,只要在单间加工就可以成型。虚拟公司的快餐产品是为上班族准备的,让他们在工作时吃午饭。他们的前台服务也是虚拟的,依靠电话订购系统和快速配送系统。我们将建立一个专门的电话送餐服务,由统一的公司面包车和服务人员提供。

(2)移动快餐公司——早餐策略

鉴于早餐人群流动性大、时间短的特点,我们将从统一模式的公司小巴和服务人员转移到主要需求网点,为客户提供方便营养的早餐套餐。

因为学生人数多,也可以推出学生营养快餐,既注重经济效益,又兼顾社会效果。

(3)快餐企业的形象战略

位于商业区和旅游景点的快餐店充分展示了公司的成人形象,干净、卫生、实惠、温馨。请专业公司为我们做一套广告策划,从公司特点出发,在共性中求个性。

四、投资计划

"从一个点开始,汇聚成一个平面”。基于一个区域消费群体的特点,初期发展会经过考验,形成一定的经营规模。选择好几个营业网点后,同时“出道”。以后根据发展,辐射全国运营。

在发展初期,大力发展尚未涉足“虚拟快餐公司”和“移动快餐公司”服务的西式快餐,在公司实力积累到一定程度,并有稳定的客户消费群体后,再大力发展公司的综合服务战略。根据人口流动密度、居民收入水平和实际消费等因素,大力发展商业区、购物区、旅游区和居住区前台用餐的快餐商业模式。

动词(verb的缩写)投资收益

"不仅是利润,还有服务和质疑。"作为这个行业的倡导者,我们希望我们的公司成为成人优质服务和行业健康发展的理想和信念。我们相信,只有在公平合理的经营理念下,我们才会坚持不懈,结果才会是大家都希望的双赢,从而从整体上促进中式快餐的形成和发展。

商业计划书书2

都说“女性爱美之心皆有”,但是我们认为每个人都有享受美、追求美的权利,因此,我们决定成立一个专门销售欧美国家化妆品的外贸公司,让每个爱美的人都有权利使用到我们物美价廉、质量有保障的产品;化妆品在中国是个需求很大的市场,中国是世界上最大的消费群体,无论是小孩、老人、男人、女人,每天都需要使用各种爽和水等等。

我们的公司取名——羊铭天下外贸有限公司,本公司是一家处于创世阶段的公司,我们的创业梦想已经存在很长时间,对于公司的创建极其运行模式已经有所了解。另外,资金的筹措、人员的聘用、地点的选择正在进行中。

(一)项目概况

(1)项目目的:让每个爱美的人都有权利使用到我们物美价廉、质量有保障的欧美高质量产品。

(2)项目名称:羊铭天下外贸有限公司

(3)项目内容:提供各种欧美化妆品的产品以及使用

(4)开办地点:洛阳市天津路70号

(5)经营宗旨:为客户提供物美价廉、质量优越的化妆品,并提供使用指导,让客户真真实实体会到美的权利。

(6)经营特色:打造专业的品牌形象,公司的每个导购小姐都要经过专业的培训,熟练掌握皮肤保养、化妆品性能,以及使用方法等专业知识;只要来到本公司旗下任何一家店都可以免费试用产品,还提供使用化妆品中间的一些特别服务。

(7)经营理念:特色服务,优质产品。

(二)市场分析与发展战略

1.市场分析

无论是年龄,还是职业、社会阶层等,都会需要各种化妆品。由于个人因素,喜爱各种品牌、香味等。

顾客购买商品或服务,以满足个人对美的追求和体验,是个性化的销量购买,是我们主要服务对象。

2.需求分析

顾客主要以保湿为主,选择主要以保湿霜为主要产品,加以美白霜,洗面奶,沐浴露等

分析:

机会:

1.新兴产业的兴起:天然制品将流行走俏,环保题材用品将日益风行;

2.化妆品广告争夺迅猛,竞争激烈

4.化妆品行业属于朝阳产业,市场前景好,规模巨大的人口基数,不断提升的收入水平,对美的不断需求都给这个行业带来了新的`机遇

2.竞争者行业水平处于同一起跑线,产品具有相同或者相似的功能,存在着较大的替代风险;

优势

1、根据目前本企业在行内的排行,我们拥有较稳定的客户群体,特别是低收入的消费群体,忠诚度高;

2、产品质量效果好

3、品牌形象较佳;

4、竞争者的许多宝贵经验,可以借鉴;吸取失败复制成功

劣势

1、企业没有形成自己的核心竞争力

2、有毒的朋友

3、促销模式老化,只局限于几种宣传模式

4、消费者市场细分不够明确,我们只针对收入水平进行消费者的区分

发展战略

1.初期战略:将店面经营带上正途,逐渐收回成本

2.中期战略:店面开始盈利,资金流动正常迅速,增加店面知名度

3.终极战略:增开分店扩大经营,从几个城市到全国。

(三)开办流程

1.创始人预计投资3000元,主要是向家人和亲戚借贷。

2.邀请其他商人或有意的人出部分资金。

3.不足部分由向银行申请大学生创业贷款得到。

4.租一个专有独资店面。我们的主要办事机构位于江西工业贸易职业技术学院#5门面。我们经营面积为60平方米,美容护肤雅间40平方米。有了资金后,我们可望二年内扩展到邻近的高校区。

5.聘用2名销售,3名美容师(前期),上门推销及服务3人

6.联系厂家,与之签订合作合同。

(四)营销策略

一、宣传工作

初期在学校内主要以到寝室宣传和传单宣传为主要宣传措施,对于新客户给予优待,并对其进行热情宣传。如果她们买了我们的产品,那自会替我们宣传;即使不买,也会对顾客态度始终如一,因为我们相信“生意不成情意在”的道理。此外,我们将严把质量,保证价格与质量相称,绝不会让顾客买走劣质产品。我们以信誉为先,用一流的质量和服务及良好的信誉赢得顾客的青睐

二、销售方式

1、初期,我们将开设门面,负责直接销售。这是我们最基本的销售方式。

2、我们将采取合作的方式让其他机构代我们进行宣传和销售。例如,可与现有客户签约,凡经其手销售出的产品其都可获得一定提成等。

3、我们将与可能用到我们产品的组织签约或联系,当其需要大批化妆品是我们可以负责以较低的价格供货,如果量大,可以送货到门。通过办理会员卡的形式留住客户,同时客户的经济压力,是对双方都有利的措施。

这三个月里,我结合了自己之前对化妆品的了解、对顾客消费心理的掌握、对销售工作流程的熟悉,让我在这三个月里销售成绩非常的让人羡慕和诧异。首先我来说一说对各种类型的化妆品的销售情况:

1、护肤品:化妆水、乳液、隔离、面霜等等,在这一块我个人销售金额高达万元。其中卖的最多的就是乳液。

2、彩妆:眼影、口红、遮瑕笔、粉底液等等,在这一块我个人销售金额高达万元。其中卖的最多的就是口红。

以上仅仅是我这三个月的所有成交额数据,都是由我个人统计出来的,目前我的个人盈利额还没有细算,不过我可以感觉的到,这并不是我最好的时候,我有信心做的更好,主要还是刚到这边不久,没有老顾客,大多都是第一次光顾我生意的人,能做到这样的成绩,我已经是非常的满意了。

三、顾客至上,不推荐最贵只推荐适合的

化妆品这种东西,因人而异,每一个人的面部肌肤都是不同的,就跟每个人的指纹是不一样的是同样的道理,可能那些非常贵的大品牌因为不合适,也会导致皮肤过敏的。所以我们做专柜销售的,最重要的一项技能就是能观察顾客的面部肌肤,从而给她们推荐最适合的产品,这样顾客使用起来才能知道我们的用心。我站在女孩子的角度上来想,我敢说99%的女生都是用到一款好的化妆品就不会随意更换了,这是绝对的。当然,去往的店也会因此固定,我们的回头客也会日渐增多,我一直坚持一点,绝对不为了销售额就牺牲顾客的消费体验,我会用心去打动顾客。

商业计划书书3

随着我国人口老龄化程度的加剧,养老已成为一个急需解决的问题。丽水市古市镇人口老龄化程度随年增高高,养老问题更是不容忽视。而随着社会的发展,家庭规模的缩小,城市生活、工作的压力,使得居家养老面临着种种困难。敬老院、老年福利院等老年福利服务机构作为社会养老的一部分,在缓解家庭养老的压力中起到了一定的作用。为了进一步了解目前丽水市社区老年福利服务机构及其居住老人的现状,我们选择了丹东市几个大型养、敬老院进行了初步的调查,现将主要的调查结果总结如下。

一、调查的基本情况

丽水市已有各种类型(包括敬老院、养老院、老年公寓、托老所)养老设施150多所。规模大小不一,收费标准也有差异。此次调查我们选取了三所敬老院进行调查,分别为丽水市第二社会福利院、丽水市振兴区善乐敬老院和丽水市元宝区俊德托老院。调查共分为两大部分,第一部分为养老机构硬件设施状况调查,包括所有制形式、占地面积、床位数量、机构人员构成状况等;第二部分为养老机构内的老人口状况调查,包括老人的年龄状况、身体状况等,旨在通过此次调查,初步了解丽水市目前的养老服务机构以及该机构的老人状况。

二、福利服务机构的老人状况

此次调查在选取的三所敬老院中共调查了100名老人,其中男性老人41名,女性老人59名。

(1)年龄结构

在调查到的100位老人中,80-89岁的老人居多,为44%;其次为70-79岁的老人,占29%;60-69岁以及90-99岁的老人分别为14%和10%;没有百岁以上的老人。老人随着年龄的增大,身体机能逐渐削弱,健康状况也逐渐衰退,往往更需要别人的照料,敬老院在这些方面弥补了家庭照料资源的不足。但值得注意到是,由于目前社区养老设施的不完善,还不能满足那些完全不自理的老人或需要长期照料的老人的`需求,因此,这些敬老院中的老人往往是一些生活尚能部分自理、照料需求较低的中高龄老人。

(2)身体状况

这次调查到的老人当中,有10%的老人基本卧床,吃饭、排便、洗澡等都需要别人照顾;其余老人的身体状况较好,居家生活可一人自理。有35%的老人可以乘公共汽车、出租车外出;有18%的老人可以拜访左邻右舍;有37%的老人不能单独外出,但可以一个人自理居家生活。但值得注意的是,这些老人大部分都患有这样或那样的慢性病。

商业计划书书4

第一章 执行概要

一、公司介绍

公司名称: 有限公司

成立时间: 年

注册地区:中国重庆市

注册资本: 万元人民币

固定资产: 万元人民币

主营业务:led大功率照明产品的研发、生产、销售

公司地址:重庆市

法定代表人:

电话:

传真:

邮编:

e-mail:

二、主要产品情况

1、led大功率照明系列产品

我公司自主研发的大功率led灯目前处于国内先进行列,其照明电源攻克led负电容效应,使得光源能够稳定长时工作。产品真正解决了led芯片散热问题、解决了led最敏感的热传导问题,从而保证led实现小光衰和长时效,并通过了欧盟认证。

本产品的价值在体现在应用led大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上,二代100w的大功率led路灯要等于好于等于400w的高压钠灯,其在同等照明效果要求下,耗电量是传统路灯四分之一。产品的使用寿命在传统路灯四倍以上。照明的清晰度和舒适度为传统路灯产品的四倍以上。因此本产品是目前路灯主流产品400w高压钠灯最好的替代产品。

在中国,随着国家对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切要求,led大功率产品将迎来一个产业化发展的春天。

2、其他系列led照明产品

其他led照明产品应用隧道灯、矿工灯、射灯、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。

三、行业及市场分析

能源和资源,是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看,能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题,这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低,而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题, 我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度,一场全民节能的战役已强势拉开序幕。

led照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第三次照明产业革命。半导体照明将是21世纪最大最活跃物高科技产业之一,它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。相应的,世界各国竞相制定了一系列相关的政策。

统计分析显示,20xx年全球led照明应用产品市场规模为40.0亿美元,同比增长40.4%,增长迅速。预计到20xx年,全球led照明应用产品市场规模将达到625.0亿美元,为20xx年的15倍,年复合增长率达到73.3%。

四、市场需求分析

根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计,20xx年,我国led产量达到1820亿只,增长36%。其中高亮led产值达到265亿元。根据20xx年10月,国家发改委等六部委发布《半导体照明节能产业发展意见》,对中国led产业的发展做出部署,明确提出,到20xx年芯片国产化达到70%以上。阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被led灯具取代。

另外,20xx年“”后,节能减排成为正式的且重要的'政绩考核指标,并且已经有硬性的节能指标下放到各级行政单位落实执行。由此,为led大功率路灯的普及发展创造了极好的市场环境。

据十城万盏试点城市调研统计,目前37个试点城市已实施的示范工程超过20xx项,应用的led灯具超过420万盏。20xx年,led户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡,鉴于十城万盏的示范作用,目前国内众多城市正在加大led路灯(含隧道灯)的替换安装量,加之国内每年200万盏的新增安装量,给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会

五、管理和团队

公司打破传统的劳动分工理论,再造业务流程,结合开放式知识型企业的特点,建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。

以合作化人性管理思想为指导,以目标管理为基础、以项目管理为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。

六、研究与开发

我公司非常重视对研发的投入,也把研发做为自己企业核心发展目标。企业有着一批实用型研发技术人才,以东莞为研发基地,经过多年的发展,其对led产品的研发已经进入了独立成熟的研发模式。

七、运营和销售策略我公司研发的led大功率照明为主的系列产品,种子期已完成;产品进入应用领域。我公司是以科技研发为主线的高新技术企业,面对高速倍增的市场份额: 一是:建立完成生产基地;

二是:建设完备b的市场销售体系,组成高效运营营销网络,把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报;

八、生产基地的投资与估算

项目预计占地50亩,总投资8000万元,其中厂房建设等基建项目投资:4000万元,生

产设备总投资:1500万元,试验检测设备投资:500万元,企业流动资金:20xx万元。

九、财务预测分析

20xx-2017年度销售收入预测表

单位:万元(rmb)

十、投资说明1、投资原因

临汾城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求;面对高速倍增的市场份额,迫切需要建设一个产业化生产基地规模化生产,以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。

2、资金用途和使用计划

投资总额5000万元人民币,用于产业化设备的购置和流动资金需求。资金分二次进入:20xx年产业化购置设备,一期投入20xx万元,其中设备购入需求资金1000万,流动资金1000万。20xx年,二期投入20xx万元,设备购置1000万,销售占用流动资金1000万元。 十一、风险控制

1、风 险

(1)、产业发展周期的风险

led照明是高增长、高回报的朝阳产业,由于资本的逐利性,不可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术优势的壁垒,但产业发展的生命周期是可测的;所以抓住机遇就是赢得机会,技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。

(2)、营销和管理中的风险

产品需要有强力的市场营销推动力;市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施。实现企业既定的销售战略目标,需要在运营上全力以赴、众志成城;需要管理团队的协同一心。

(3)、企业发展战略的风险

合资股权分配和管理中吸引外部优秀人才的策略是否有效?企业员工价值观能否与公司宏伟目标一至?机构规模的扩大,管理方法能不能适应不断变化的环境都会存在不确定性因素。

2、对 策

(1)、针对企业管理上存在风险

奉行“以人为本“的企业文化,实现员工和企业价值的共同增长;采取多种激励措施,如员工持股、股票期权等,尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工作、生活环境,创造良好的学习氛围;给予员工 发展所需要的空间和支持,满足员工实现自我价值的需要;在销售策略上进一步提升市场销售量,扩大大工程、大项目的带动成果。提升服务品质,提升综合竞争力,增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力;加快对市场开发进度和建立一套完善的市场营销体系,制定合理的销售价格,增强公司盈利能力。

(2)、企业发展战略的措施

寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持,实施品牌战略。 推行目标成本管理,加强成本控制;采取内部培训、外部培训等多种措施,提高管理团队的整体素质;倡导组织创新、思想创新, 以适应不断变化的外部环境。完善公司自身的“造血“机制;加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度。

商业计划书书5

一、 “创意组”商业计划书撰写注意事项

1、充分体现项目创新性。应突出原始创意的价值,不鼓励模仿;体现互联网技术、方法和思维;在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面有突破和创新。

2、商业模式阐述清晰。强调设计的完整性与可行性,完整地描述项目的商业模式,评测其盈利能力推导过程的合理性;在机会识别与利用、竞争与合作、技术基础、产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面具有可行性;在调查研究方面,考察行业调查研究程度,项目市场、技术等调查工作是否形成一手资料,不鼓励文献调查,强调田野调查和实际操作检验。

3、重视项目团队建设。阐述管理团队各成员的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织构架、人员配置安排是否科学;创业顾问,寻求的主要投资人和拟分配的持股情况;对战略合作企业及其与本项目的关系,团队是否具有实现这种突破的具体方案和可能的资源基础。

4、带动就业前景情况分析。对综合考察项目发展战略和规模扩张策略的合理性和可行性;预判项目可能带动社会就业的规模等情况的分析和预判。

二、 “初创组”商业计划书撰写注意事项

1、充分体现商业性。在经营绩效方面,重点考察项目存续时间、项目的营业收入、税收上缴、持续盈利能力、市场份额等情况;以及结合项目特点制定合适的市场营销策略,带来良性的业务利润、总资产收益、净资产收益、销售收入增长、投资与产出比等情况;在商业模式方面,强调项目设计的完整性与可行性,并给出完整的商业模式描述,以及在机会识别与利用、竞争与合作、技术基础、产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面需具有可行性;在成长性方面,重点阐述项目目标市场容量大小及可扩展性以及该项目是否有合适的计划和可能性(包括人力资源、资金、技术等方面)支持其未来5年的高速成长。

2、创新性。应突出原始创意的价值,不鼓励模仿;体现互联网技术、方法和思维;在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面有突破和创新。

3、团队情况。主要阐述管理团队各成员有关的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织构架、人员配置以及领导层成员;创业顾问,主要投资人和持股情况;战略合作企业及其与本项目的关系。

4、带动就业前景。对项目增加社会就业份额;发展战略和扩张的'策略合理性,上下产业链的密切程度和带动效率等情况阐述。

三、 “成长组”商业计划书撰写注意事项

1、充分体现项目的商业性。围绕经营绩效方面,重点阐述项目存续时间、项目的营业收入、税收上缴、持续盈利能力、市场份额等情况;以及结合项目特点制定合适的市场营销策略,带来良性的业务利润、总资产收益、净资产收益、销售收入增长、获机构或个人股权投资轮次、投资与产出比等情况;在商业模式方面,强调项目设计的完整性与可行性,并给出完整的商业模式描述,以及在机会识别与利用、竞争与合作、技术基础、产品或服务设计、资金及人员需求、现行法律法规限制等方面需具有可行性;在成长性方面,重点阐述项目目标市场容量大小及可扩展性以及该项目是否有合适的计划和可能性(包括人力资源、资金、技术等方面)支持其未来5年的高速成长。

2、团队情况。主要阐述管理团队各成员有关的教育和工作背景、价值观念、擅长领域,成员的分工和业务互补情况;公司的组织构架、人员配置以及领导层成员;创业顾问,主要投资人和持股情况;战略合作企业及其与本项目的关系。

3、创新性。突出原始创意的价值,不鼓励模仿;体现互联网技术、方法和思维;在销售、研发、生产、物流、信息、人力、管理等方面有突破和创新。

4、带动就业前景。阐述要点包括项目增加社会就业份额;发展战略和扩张的策略合理性,上下产业链的密切程度和带动效率。

商业计划书书6

一、项目背景

随着生活品质的提升,消费者对于饮品的需求已经从单纯的解渴转向了追求健康、口感和体验。奶茶,作为一种融合了传统与现代元素的饮品,深受年轻人的喜爱。本计划书旨在详细阐述开设一家奶茶店的商业计划,包括市场分析、产品策略、营销策略、运营管理和财务预测等方面。

二、市场分析

目标市场:主要面向18-35岁的年轻人群,特别是学生和上班族。

市场规模:据统计,奶茶市场规模逐年增长,预计未来几年将持续扩大。

竞争对手分析:市场上存在众多奶茶品牌,但多数品牌在产品创新和服务质量上仍有提升空间。

市场趋势:健康、天然、低糖成为奶茶市场的新趋势。

三、产品策略

产品线:提供多种口味的奶茶,如原味、珍珠、抹茶、椰果等,同时推出季节限定口味。

产品创新:定期研发新品,如添加水果、谷物、植物奶等,满足消费者的多元化需求。

品质保证:采用优质茶叶和鲜奶,确保产品的口感和健康。

四、营销策略

品牌定位:打造年轻、时尚、健康的.品牌形象。

线上推广:利用社交媒体、短视频等平台进行品牌宣传,与网红、KOL合作提高曝光度。

线下活动:举办开业促销、会员优惠、新品试饮等活动,吸引消费者。

会员制度:建立会员制度,提供积分兑换、会员专享折扣等优惠和福利。

五、运营管理

选址策略:选择人流量较大的商业区、学校周边或购物中心等地段。

店面设计:营造温馨、舒适的用餐环境,吸引消费者停留。

员工培训:定期对员工进行产品知识、服务态度和卫生安全等方面的培训。

供应链管理:与优质供应商建立长期合作关系,确保原材料的稳定供应和品质。

六、财务预测

初始投资:包括店面租金、装修费用、设备购置、原材料采购等。

运营成本:包括人员工资、水电费、租金、营销费用等。

收入预测:根据市场调查结果和营销策略,预计开业后第一年月收入可达XX万元。

盈利预测:预计第二年开始实现盈利,净利润率逐年提升。

七、风险评估与应对

市场风险:竞争对手多,市场变化快。应对策略:持续关注市场动态,调整产品策略和营销策略。

经营风险:成本控制、员工管理等。应对策略:建立完善的运营管理制度,加强员工培训,优化供应链管理。

财务风险:资金流动性风险。应对策略:合理规划资金使用,保持充足的现金流。

八、总结与展望

本商业计划书旨在为开设一家奶茶店提供全面的指导和参考。通过深入的市场分析、精准的产品策略、有效的营销策略和科学的运营管理,我们有信心在竞争激烈的市场中脱颖而出,为消费者提供优质的奶茶产品和服务。展望未来,我们将继续关注市场变化,不断创新和改进,努力成为奶茶行业的佼佼者。

商业计划书书7

一、项目背景

各种花诉说千言万语,各说“美”,尤其是现在。随着人们生活水平的不断提高,生活质量不断提高,人们对生活的追求也在不断追求。鲜花已经成为人们生活中不可缺少的装饰品!近年来,花卉消费越来越繁荣。除了花的外形美观,让人赏心悦目,美化家居之外,还能开发人的想象力,让人与人交流时更加含蓄有品味

这样,我们建立了一个网上校园花店,以送花为市场切入点,兼顾网站的长期市场占有率和短期资金回报率来抢占市场,以个性化消费为主题,以鲜花为先导带动其他产品,最终形成一个具有“Geo大学玉鸟花店”品牌优势的市场很可行。

二、公司项目规划

1、提供清晰、有效、畅通的销售渠道,以提供产品和服务为基础,推动花卉市场的大发展。我们的蓝鸟将成为一个可爱的信使,向成千上万的家庭传递祝福和幸福。为人类创造最好的生活环境

2、公司目标

立足大土地,服务武汉,辐射华中。打造一流的网上花店公司。公司将在一年内在武汉消费者中建立一定的知名度,努力实现收支平衡。在投资期内,只选择网站主站所在的地质大学西校区作为试点市场。这个地区的市场容量在3000人以上,比较有代表性。试点时间为一个半月。当模型成功后,将以asp的形式在分站中推广。经过3到6个月的运营,它将扩展到其他市场

三、商业环境和客户分析

1、行业分析

“地球大学玉鸟花店”网站是大学生针对650万大学生推出的垂直网站,所以目标消费者是大学生。网站除了武汉地质大学主站外,在湖北高校还有子站。因此,暂定目标消费群体以湖北大学生为重点,未来逐步拓展市场。以中国地质大学为例,各类学生近2万人,8所学校目标消费者近20万人。最新统计显示,中国大学生约有650万人,这是一个巨大的市场规模。而且考虑到学生毕业后依然会是网站的忠实客户这一现实,目标市场的容量会相当可观

2、调查结果分析

我公司以武汉大学生客户分析为主,主要采用问卷调查(问卷见附件1)和个人访谈。这次我们发出了50份问卷,收回了37份。由于时间有限,问卷数量不多,但还是在一定程度上反映了广大消费者朋友的消费心理和需求:

(1)在创新上有明显的好奇心和趋同性,听同学或朋友介绍购买行为;

(2)购买行为基本上是感性的,但由于自身的经济收入,是理性的。一般选择价格较低但浪漫色彩较强的'品种;

(3)大学生没有固定的购买模式,购买行为往往比较随意。

(4)接受和吸收新事物能力强,追求时尚,崇尚个性;

(5)影响产品购买的因素有:价格、品种、包装、服务等。;

(6)购买行为非常喜庆,一般集中在教师节、情人节、圣诞节、朋友生日前后。

3、目标客户分析

大学生一般不问价格,但从网上订单来看,重点是中档价格。订单的数量倾向于表达一个人的心声,比如大部分订单1(你是我唯一)、3(我爱你)、19(爱情之路长久)、21(最爱)等。在教师节,鲜花通常是根据班级人数订购的。包装一般倾向于要求高档,倾向于向个性化方向发展,对花的品质要求严格,如不掉色现象。

四、营销策略分析

4、品牌战略

在网站建设之初,我们非常重视品牌。关于品牌包装。根据详细的市场调查和大胆的预测,艺术家们采用了动态页面和静态页面相结合的设计方案,精心规划了视觉图像和文本字体,力求独特的创新

4、2价格策略

玉鸟网上花店在原材料、包装、服务上力求完美,力求给顾客最大的享受和心理满足。兼顾价格路线和质量路线,满足不同层次消费者的需求。

4、3推广策略

(1)宣传策略

利用学校电台、报纸专栏、宣传栏进行免费宣传,利用网站本身的信息流优势进行宣传,突出形象。与各大报纸、地方电台、电视台建立良好关系,采取互利共赢的战略模式

(2)服务

网上花店的服务一定是一流的。对于配送团队成员来说,只要有订单,就必须按照订单要求按时发货,是微笑服务。

在售后服务方面,客户服务部负责采取以下方式:

(1)打感谢电话或发电子邮件进行友情提醒服务,客户有重大节假日时发电子贺卡。

(2)无条件受理客户退货,集中受理客户投诉

③建立带礼品的消费者问卷,掌握消费者需求的第一手信息

(4)首次订购的客户将收到带花花瓶,并享受优惠价格,成为会员后享受会员价格。

⑤不定期在线或线下举办会员沙龙,交流信息,交流感受,回答客户最感兴趣的问题。

⑥建立客户数据库文件。当客户重复下单时,只需输入姓名,客户的其他信息就会自动转入系统。

4、4渠道建设

目前网上花店主要与一流批发商建立业务关系。选择批发商时,一般要考察其经营业绩、信誉、合作态度、交货及时等。要求批发商在同一个城市的不同区域有几个营销网点,方便高校的配送会员现场取花。通常情况下,我们会与批发商签订合作协议,就价格和产品质量等问题达成共识。

商业计划书书8

一、项目名称:

多奇美精品店(明码标价)

二、经营范围

(1)人性化设计

(2)特色经营

(3)简单时尚

包括以下内容:

1.皮包

2.垂饰

3.手镯项链

4.民族娃娃

5.扎染布袋

6.簪

7.手机配件

8.梳状镜

三、开店的目的

以锻炼身体为目的,通过不断提升自己来实现自己的目标。

四、开店理念

优质的服务,精美的产品,优惠的价格,首先考虑的是互利

第五,开店的目的

以客户为中心,以客户满意为宗旨,通过客户满意,最终实现公司经营理念的推广。

六、市场预测

(a)市场需求分析

目前,针对我们开发区的情况,中国软院有70多家企业,8000多人,人口七层以上。过年过节,生日聚会,礼物是必不可少的,尤其是一些女孩子喜欢的漂亮礼物,人们越来越追求时尚。但是我们开发区没有提供这方面的店铺。步行街只有两个摊位经营一些品种不到十几个的小精品,购买其他商品。如果它们打开了,

(二)目标群体分析

1.在校学生是一个很大的消费群体,追求时尚,花钱大方。

2.对于在工厂工作的人来说,女生也喜欢一些生活需要的装饰品或者东西。

3.情侣,他们需要特别的礼物,有的需要现实,有的需要惊喜。

(三)竞争对手分析

目前开发区没有精品。它为我们提供了经营精品店的绝佳市场机会。只要我们能抓住这些市场机会,改善许多商业缺陷,发展自己的'特色,那么我们很有可能成功。

七、立面的尺寸和位置

1.在开发区步行街租两个摊位,长5米,宽3.5米,面积17.5m2

2.帐篷店(收费)用于下午5点到11点开店;

3.货架类似于普通精品店,可以摆放更多的商品,主要是使其轻便,便于收藏;

4.帐篷的颜色和采光以米色为主,保证采光充足,显眼,紧跟潮流,给人一种中高档的感觉;

5.放点音乐,制造气氛,吸引客户。

八、营销策略

1、如何吸引客户,让客户选择你的商品?

2.如何让客户购买你的商品?

3.如何保证你的采购渠道?

(1)选址:外立面开在开发区闹市区。这个小区人很多,附近有几个小区,几百户人家。开发区没有民族特色的精品,需要开发。

(2)目标市场定位:大众可接受的特色精品店。客户群体:上班族+学生+恋人+其他。

(3)店铺布局定位:古典与现代之间的定位,既要保证商品上架一目了然,也要保证给人美感,非常实惠。

(4)商店中的商品分为三类:

(1)专业领域(具有民族特色等。)

②情侣区(时尚实用等。)

③销售类(特价、特别推荐等)

(5)销售模式:采用记分卡。

(6)订单服务模式:根据客户要求,对于不在货架上的商品,打印几份目录,由客户采购订购,在一定时间内交付给客户。

九.成本预算

启动资金约23000元,具体安排如下:

(1)租用2个展位:120元/月

(2)购买帐篷、货架、装修费用:5000元

(3)聘请兼职文员工资(1个月):500元

(4)买三轮车的费用:3000元

(5)购买音响、音箱:500元

(6)首付款:1万元

(7)营运资金:20xx元

(8)其他费用:1000元

合计:22120元左右

商业计划书书9

管理规划部门设置与职责

店长

店长负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作,同时接受周围居民及顾客的监督,做好咖啡屋与周围居民的交流工作。

工作内容:督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见。综合决策各种工作的运行。代表咖啡屋与周围顾客进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递学校所要求的工作。

行政人事部

主要职责:

1、人员到职与离职的相关办理

2、各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管理

3、员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业

4、员工考勤,督导并薪资核算

5、对本店各项工作的纪律检查

6、做好每次会议的会议记录

7、做好咖啡屋每次招待知名人士的经验记录,以便下次招待借鉴

8、协调本部门与其他部门的联系

人员分配:本部设正,副部长各1名,档案管理员1名。

财会部:实行严格的财务管理

实现损益控制的手段是通过“周报表”和“月报表”上的科目审核。审核内容包括销售额,顾客数,顾客平均消费数量,现金超收或不足,收银机的操作错误,亏损,其他营业项目,食品原料的价格,记时工作人员的工资,电费,煤气费,水费等。

市场部

负责咖啡屋的产品宣传,促销以及促进咖啡屋与消费主体——顾客群体之间的联系。它的'工作直接或间接关系着咖啡屋的形象及客流,销售情况,是个重要的部门。

采购部

咖啡屋采购部系咖啡屋下属部门之一,受咖啡屋管理,负责咖啡屋所有食品原料,经营物品的采购,验收`进出物品的记录等工作,是咖啡屋正常运营不可缺少的重要组成部分。

开发部

开发部负责开发新产品以满足不同的需求

3、组织结构

员工情况

员工人数 大专以上文化程度 大学本科

商业计划书书10

签订地点:浙江

甲方:***有限公司(以下称甲方)

乙方: (以下称乙方)

鉴于乙方委托甲方制作商业计划书,为明确双方责任,根据中国法律,经双方友好协商,签订此合同,以期双方共同遵守。

第一条、双方的权利和义务

1.乙方的权利和义务

为甲方提供制作商业计划书相关的、必要的材料和数据等,积极配合甲方工作。依合同约定时间按时支付费用。依合同约定时间使用商业计划书。

2.甲方的权利和义务

依照乙方的`要求及提供的材料按时完成商业计划书的制作,提交商业计划书电子版。依合同约定收取费用。

第二条、合同金额

商业计划书制作费用总计人民币(大写)______________整。

第三条、付款方式及合同期限

本合同涉及总金额共计人民币(大写):______________元整,乙方须在本合同签订的同时向甲方支付__________元整,作为预付款。

甲方最终完成商业计划书,向乙方交付商业计划书时,乙方须同时支付合同余款即元整。

商业计划书制作完成时间:甲方自乙方提交全部项目资料之日起 日内完成商业计划书的制作。

付款期限:乙方在收到甲方商业计划书之日向甲方付清所有剩余款项。

本合同自签订之日起生效,有效期至商业计划书制作完成并且乙方将所有合同款项支付给甲方后结束。

如因乙方原因(如材料不全、付款不及时等)造成双方争议的,由乙方负责。如因甲方原因造成商业计划书制作未按时完成,由甲方负责。

在本合同的有效期结束后,本合同自动失效。

第五条、保密约定

甲方应对乙方所提供的涉及项目的内容和资料保密,不得将乙方的资料全部/或部分地传递给他人;否则应承担相应的责任。

第六条、附则

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同共一式贰份,甲乙双方各执一份。

甲乙双方认为有必要约定的其它事项,应在本合同达成的原则基础上,以书面形式通过补充条款加以明确,补充条款与本合同具有同等的法律效力。

本合同未尽事宜或与合同法冲突时,均按合同法执行。

甲 方):***有限公司乙 方:

法定代表人或代表(签字):法定代表人或代表(签字):

签订日期: 年 月 日

商业计划书书11

一、封面设计

封面设计要有美感和艺术性,最好富有个性,给读者一个好的第一印象。

二、计划总结

它是浓缩的商业计划书的精髓,要简洁、生动、引人入胜,让读者在最短的时间内审阅计划书,做出判断。其长度一般为1—2页。

一般来说,“总结”的内容包括:

1、公司简介包括企业所在行业、经营性质、主要产品和经营范围;企业的目标和发展战略。

2、管理者与组织——管理者的背景、经验和特长,突出管理者的优势和强烈的进取精神;

三、公司介绍

其主要内容包括:

拟设立公司的名称和性质、拟进入的行业、拟从事的业务服务、开业时间和地点、经营理念(即企业文化或宗旨,也称经营理念)。

1、公司结构公司的组织结构图,各部门的职能和职责。公司股东名单(包括股票期权、比例和特权),

2、公司主要管理人员、公司董事会成员、各董事背景情况;部门负责人,能力,职责,经历,背景资料。

3、各部门的主要人员配备;公司现在和未来,我们将通过什么方式来解决这些需求?公司团队实力如何

4、公司的薪酬体系和人员成本。

行业分析的目的是正确评价自己创业领域的基本特征、竞争态势和未来发展趋势,从而找出自己的发展战略。第四是对公司所处行业的分析

四,发展趋势是什么

4、行业价格走势如何

5、经济发展对行业有什么影响?政府如何影响行业

6、什么因素决定了这个行业的发展

7、这个行业的竞争情况怎么样?竞争的本质在哪里

8、入行的障碍有哪些?这个行业的典型回报率是多少

9、基于以上情况的分析,公司(企业)的商机在哪里?公司如何有效进入行业?将采取什么样的业务发展战略来实现什么样的战略目标

五,目标市场的选择和预测

基本要求:

在严格科学的`市场调查基础上,选择适用市场,进行市场预测。

基本内容:

1、企业进入行业市场情况总结。

2、细分行业的产品市场,选择哪些细分市场足以保证企业战略目标的实现成为目标市场。公司的目标客户是谁

3、公司选择的每个目标市场的总容量是多少?各目标市场的需求特点和发展趋势如下

影响他们需求的因素是什么

4、从市场和行业上,识别出谁是他们在每个目标市场上最直接、最主要的竞争对手,他们的业务是如何成为竞争目标的,他们的战略是如何优于和劣于竞争对手的,这个企业的进入会对他们造成什么样的反应?

5、根据第三条和第四条,结合企业的资源条件,企业将采取什么样的竞争战略

每个目标市场得到多少市场份额?每个目标市场份额能否给企业带来预期的收益,从而实现计划的战略目标

六,企业的营销策略

营销是企业管理中最具挑战性的环节。影响营销策略的主要因素有:消费者的特点;企业产品的特点;企业本身的状况;市场环境因素。

制定企业营销战略的基本内容和方法包括:

1、企业营销团队运作模式如何为他们实施什么样的有效管理机制。

2、公司如何有效控制营销成本,提高运营效率

3、产品策略

(1)、目标市场的客户对产品或服务的期望是什么,他们的关键需求点是什么

(2)我公司向目标市场客户提供哪些产品或服务,其中,主要提供哪些产品?与竞争对手的产品或服务相比,在技术、质量、性能、形式、延伸等方面有什么特点?能给客户带来什么样的好处(即产品的效用)

七、公司营销战略(续)

(1)、为了保证企业战略目标的实现和竞争战略的实施,选择哪些销售渠道的依据是什么

(2)如果选择间接销售,每个产品销售渠道的宽度和长度是多少?如何确保渠道宽度和长度计划的成功实施

(3)各产品销售渠道的短期、中期和长期目标销售和利润目标是什么,以保证这些目标

八、公司的营销策略

任务实现的基础是什么

(4)如何有效地管理和控制分销渠道

(5)如何解决产品的仓储配送

九、企业产品的生产和供应计划

1、企业要保证产品的生产或供应,需要什么设备,如何引进和安装设备?供应商是谁,生产线的设计和装配是怎样的,供应商的交货期和资源需求是怎样的?

2、开发新产品或提供新服务有什么要求

3、生产周期标准是什么?生产运营计划是什么?生产所需的材料计划及其保证措施

4、产品采购渠道有哪些,如何进行库存控制和订单处理

5、如何监控产品或服务的运营质量

十、财务策划

1,经营计划的条件假设(根据提出的战略目标,生产和供应计划,人力资源计划,营销计划来进行),为此总共投入多少资本

2、资金的来源和使用:

(1)公司当前和未来的融资方式或融资后的资本结构表。

(2)用于固定设备、人力资源等方面的资金和时间的进度安排。

十一、风险和风险管理

1、就市场、竞争和技术而言,贵公司的基本风险是什么

2、你将如何应对这些风险

3、在你看来,你在你的公司还有什么额外的机会

4、如何在自己资本的基础上扩张

5、在最好和最坏的情况下,你的五年计划表现如何

根据您的商业计划的需要,附上支持上述计划和信息的材料。

商业计划书书12

一、 项目名称

深圳某投资公司融资租赁行业项目商业计划书案例

二、项目背景

近年来,随着我国融资租赁市场的快速发展,银行系金融租赁公司市场份额也得到了较大的提升,银行系租赁业务余额占据整个行业的半壁江山。银行系金融租赁公司以其自身资金实力较强的特点,仍将持续发展。

近年来,通过不断的金融创新实现快速发展成为各类金融机构最突出的发展战略之一。其中,工银租赁在这方面也进行了有益的尝试。例如,借鉴国际上飞机租赁的典型交易结构,首创在保税区设立SPC开展飞机租赁的“保税租赁”模式,有效突破了现行财税法规滞后对租赁业务的限制,不仅为开展飞机租赁业务开创了新思路,而且为今后开展杠杆租赁等复杂交易积累了经验。

工银租赁还利用天津保税港区的保税政策,与全球最大的船舶租赁公司SEASPAN及国内最大的航运企业共同实施了目前全球最大的集装箱运输船——1.3万标准箱集装箱运输船租赁项目,开创了国内转口租赁新模式。各金融租赁公司还广泛合作,开展了众多大型项目的联合租赁。租赁模式创新的形成和发展,是银行背景租赁公司为租赁市场注入新活力,是金融租赁业持续发展的新动力。

融资租赁只是进入某一领域的敲门砖,更多的是要进入市场,拥有足够大的资产群,拥有足够多的`客户群体。比如重卡的客户除了购买需要资金支持之外,重卡的消耗,如轮胎、油品等,也很需要资金支持,都可以做集成服务,后续市场非常大。因此,中国厂商系租赁公司朝工业服务方面发展,通过融资租赁进入现有的客户群,积累在客户里面的影响,形成客户资产,最后提供后续的增值服务,这样才能成为一个可以持续发展的路径。

独立系的融资租赁公司,在收购重组后经过三年多的发展,形成了一定的资产规模。根据国家宏观经济环境和市场竞争态势的发展,国内独立第三方租赁公司正在进行重新调整再造,包括业务、市场、客户,以及风控体系、退出机制等,更多的是要寻找到适合公司发展的新的商业模式。

金融租赁公司与厂商系租赁公司都以其自身的优势,在未来的融资租赁市场中将继续保持发展的趋势。而对于独立第三方租赁公司而言,其业务开展的灵活性,将更加适合我国中小企业的发展,未来,中小企业巨大的资金缺口,将推动我国独立第三方租赁公司业务的发展。

三、商业计划书内容

第1章:融资租赁行业项目摘要

1.1 融资租赁行业项目概况

1.1.1 项目背景

1.1.2 项目简介

1.2 融资租赁行业项目优势前瞻

1.3 融资租赁行业项目融资与财务分析概况

1.3.1 项目融资方案概况

(1)产业基金融资分析

(2)私募股权融资分析

(3)公开上市融资分析

(4)其他融资渠道分析

1.3.2 项目财务分析概况

第2章:融资租赁行业项目公司介绍

2.1 融资租赁行业项目公司发展简况

2.1.1 公司基本信息

2.1.2 股东持股情况

2.1.3 主要产品服务

2.2 融资租赁行业项目公司组织架构

2.2.1 内部部门设置

2.2.2 对外持股情况

2.3 融资租赁行业项目公司管理模式

2.4 融资租赁行业项目公司经营情况

第3章:融资租赁行业及目标市场分析

3.1 融资租赁行业发展现状与市场前瞻

3.1.1 融资租赁行业发展历程

3.1.2 融资租赁行业发展现状

3.1.3 融资租赁行业市场前瞻

3.2 融资租赁行业项目目标市场分析

3.2.1 政策、经济、技术和社会环境分析

3.2.2 市场规模分析

3.2.3 盈利情况分析

3.2.4 市场竞争分析

3.2.5 进入壁垒分析

3.2.6 前瞻市场分析总结

第4章:融资租赁行业项目产品/服务分析

4.1 融资租赁行业项目产品/服务简介

4.1.1 项目产品/服务名称

4.1.2 项目产品/服务特征

4.1.3 项目产品/服务性能用途

4.2 融资租赁行业项目产品生产经营计划

4.2.1 项目产品生产方式

4.2.2 项目产品生产设备

4.2.3 项目品质控制和质量改进

4.2.4 项目产品成本控制

4.3 融资租赁行业项目产品/服务市场前瞻

4.3.1 项目产品/服务竞争优势

4.3.2 项目产品/服务市场前瞻

第5章:融资租赁行业项目研究与开发

5.1 现有技术开发资源以及技术储备情况

5.2 融资租赁行业项目团队对外合作情况

5.3 融资租赁行业项目研发团队技术水平

5.4 融资租赁行业项目研发投入计划

5.5 融资租赁行业项目研发团队激励机制与措施

第6章:融资租赁行业项目市场营销策略

6.1 融资租赁行业项目营销战略

6.2 融资租赁行业项目市场推广方式

第7章:融资租赁行业项目融资和资金退出

7.1 融资租赁行业项目资金需求用量与期限

7.1.1 项目总投资

7.1.2 固定资产投资

7.1.3 流动资金

7.2 融资租赁行业项目资金筹集方式

7.2.1 项目资本金筹措

7.2.2 项目债务资金筹措

7.2.3 项目融资方案分析

7.3 融资租赁行业项目资金筹集方式

7.4 融资租赁行业项目资金使用规划

7.5 融资租赁行业项目投资回报前瞻

7.6 融资租赁行业项目资金报酬与退出

7.6.1 股票上市

7.6.2 股权转让

7.6.3 股权回购

7.6.4 股利

第8章:融资租赁行业项目财务预测

8.1 财务评价基础数据

8.1.1 财务评价依据

8.1.2 财务评价基础数据

8.2 项目销售收入前瞻

8.3 项目成本费用估算

8.4 项目盈余利润估算

8.5 项目财务评价结论

8.5.1 项目盈亏平衡分析

8.5.2 项目敏感性分析

8.6 公司财务评价报表

8.6.1 公司现金流量表

8.6.2 公司损益表

8.6.3 公司主要财务比率

第9章:融资租赁行业项目投资风险与控制

9.1 政策风险与控制

9.2 资源风险与控制

9.3 市场不确定性风险与控制

9.4 市场竞争风险与控制

9.5 研发与生产风险与控制

9.6 成本控制风险与控制

9.7 融资租赁行业项目财务风险与控制

9.8 融资租赁行业项目管理风险与控制

9.9 融资租赁行业项目破产风险与控制

商业计划书书13

第一部分:面包店商业计划

1.该计划将在6W2H左右制定:

(1)为什么?我为什么要开面包店?(先搞清楚自己开店的真正动机?)

(2)什么时候?我什么时候开店?(在决定开店时间之前,资金都到位了吗?)

(3)在哪里?我想在哪里开店?(房租符合自己的资金预算标准吗?)

(4)什么?我的面包店想卖什么?(你知道店里以后会卖什么烘焙产品,当地的销售特点吗?)

(5)谁?我要把面包卖给谁?(未来的面包制作技术是自己掌握还是外部高手掌握?)

(6)谁?开完店谁来经营面包店?(是自己直接操作还是外人雇佣?)

(7)多少钱?我开这个面包店要多少钱?(你有多少钱?)

(8)如何?我要怎么经营这家面包店?(这和店铺的装修和经营风格有关,是否符合主流客户的爱好?)

最后,机会总是留给准备最充分的人。

2.原则

1)第一次开店,不一定要贪婪完美,但是可以适合自己的实力,但是必要的装修是必不可少的。

2)投资控制在5万元。政策和设备的问题不要太小的面积。

3)市场是否可以定位为健康烘焙的差异化经营。

3.可行性分析

3.1.劣势和威胁

1)当地有几家面包店,呈现品牌化、连锁化趋势,竞争力强。

2)面包制作工艺不够精致。

3)经理的营销管理能力(主要表现在:销售口才,结合实际情况制定促销方案,挖掘潜在市场)。

了解顾客喜欢的面包和糕点的种类、客流量、顾客的一次性购买力、主要顾客类别(女性/学生、年龄组)、尤溪不同地点顾客的影响因素。

需要注意的事项

1)烘焙是一个顾客忠诚度很高的行业。因此,你应该从一开始就保证产品的质量。二:现在国家正在收紧对食品行业的监管。据悉,面包店实行QS制,如果不符合QS对面积的要求,你的.店将被迫关闭。不过我个人估计短期内不可能实现这个(略)。

2)口味和卫生也是消费者购买时的重要考虑因素,卫生是前提,口味对于吸引回头客非常重要;

3)影响购买的因素:新鲜度(保质期)、口感、地点、品牌、卫生、促销、价格是重要因素的降序排列。

4)评估日产量:一天能生产多少,能做出多少产品。

4.财务状况分析

4.1.资本预算

1)一般询问一家30~50平米的店铺,需要5万元左右,其中烤箱、打样箱、冰箱、大小搅拌机、操作台等设备投资1万元左右;烤盘、各种模具、刀具等工具用具的投入需要20xx元左右:货架、展示柜5000元左右;剩余原材料、营业执照营运资金等。大约是一万元。

2)设备主要是二手货。

3)营运资金(至少占总投资的30%)

4)店铺租金(建议预测月营业额的8% ~ 17%)、店铺类型(视业务性质而定)、租赁期限(一般3 ~ 10年最好)、装修+空间动线设计(视预算、产品类别、店铺风格而定)。装备:烤箱、唤醒盒、电冰箱、大型和小型搅拌机、操作台、收银台可以通过电脑和扫描仪来完成、各种模具和工具、原材料。

5.产品定位和差异化营销

1)质量路线:少数产品可以参考甜甜圈。

2)健康(营养)面包的特点是:

特征类别材料和组合目标对象

早餐面包,学生早餐

麦胚面包主要适合肠胃功能较弱的人群

糙米面包60%糙米,40%黑麦粉,肥胖、糖尿病、动脉粥样硬化和心脏病患者食用海藻面包可以促进血液循环

减肥面包和麦麸产品含有大量的纤维素作为原料

无糖面包的概念归纳

儿童面包概念归纳主要用于噱头

3)个性化管理:客户可以DIY生日蛋糕,指导消费者手工制作生日蛋糕。

4)现在烘焙销售的策略。羊角面包做好之后,并不急着马上烘焙,而是在客人需要的时候冷藏烘焙。

5)一些低价的特许经营方式主要是为了增加知名度:牛角包、三坊七巷黄米饼、蜂蜜包子。

6)比如一家店,大部分都是0.5元起的产品,薄利多销。

6.店铺位置和装修

1)找个好地方开店,已经取得了50%的成功。

2)以大量的眼镜和镜子为主,以乳黄色和棕色为主。

3)尽量明亮整洁。光线要柔和(强调)。颜色要合适。如果店面足够大,应该设置一些休闲座椅,并提供少量饮料,既增加了情调,营造了温馨浪漫的氛围,又方便了客人休息和便餐小吃。

4)理想的面包店应开设在大型住宅区的出入口、菜市场附近、公交车站附近等。总之要在生活氛围浓厚的地方。

7.客户消费行为和目标客户(结合本地)

目标消费群体是有一定消费能力的群体,主要是女性、学生和儿童;她(他)的习惯是:早餐或晚餐用西点,平时零食,生日蛋糕等。

8.销售渠道

1)主要方式之一:有一些销售、批发、代销渠道,比如学校、网吧、KTV。销售主要靠店面卖成品,成品根据客户要求定制送货上门。

2)一些小面包店联系附近工厂、企事业单位的工会,在这些单位的员工过生日的时候低价做生日蛋糕。建立全球销售网络,电话预订等。总之,凡事都有竞争,关键要有自己的特色。

9.营销和促销策略

1)会员制。

2)在面包架或面包上标注一张可爱的卡片做面包的特殊优势(艺术设计),并给出一个吸引人的名字,会让你精心烘焙的面包成为超级推销员,卖给客户。

3)每个面包条中应放入便宜的牛奶,并有清晰的标记和标签。

当然,选择专业的烘焙管理软件也是必不可少的

商业计划书书14

1.幼儿园商业计划书执行总结

幼儿园商业计划书执行总结是对整个商业计划的简单描述。幼儿园概述、目标市场的描述和预测、产品和服务、竞争优势与竞争策略、盈利能力预测、团队概述、财务预测等。通过看执行总结,投资者应该能够了解整个计划的大体情况,以便决定是否要阅读计划的完整内容。没有兴趣的投资者看完执行总结以后就可以放弃进一步的接触。因此执行总结是整个商业计划非常关键的部分,除了简洁地描述整个计划之外,应该尽量突出商业计划中最吸引人的卖点,尽可能引起投资者的兴趣。执行总结一般不应该超过两页,以免引起阅读者的反感。

2.幼儿园概况

这一部分要介绍幼儿园的主营产业,产品和服务,幼儿园的竞争优势以及成立地点时间,所处阶段等基本情况,还可以进一步阐述幼儿园的经营宗旨、经营目标、价值观和远景规划等基本的问题,让读者清楚幼儿园的经营理念。

3.产品或服务

介绍幼儿园的产品或服务,描述产品和服务的用途和优点,有关的专利,著作权,政府批文等。本部分应该着重分析本幼儿园的产品或服务所具有的与众不同的特点和市场定位,让投资者确信幼儿园所提供的产品或服务具有强劲的吸引力,在投放市场以后可以迅速占领市场份额。另外,对于技术性幼儿园而言最好把幼儿园的研发能力进行一定的描述,证明幼儿园具有持续发展的能力。因为投资者投资的期限可能比较长,他必须相信幼儿园具有持续的发展和变革的能力来应付市场的变化,才会作出长期投资的'决定。

4.市场状况

清晰地描述行业市场的状况是成功的商业计划的关键要素之一。因为风险投资者通常在寻觅的是一些市场前景广阔、难以复制的的商业计划。本部分必须对幼儿园的市场定位、市场容量、竞争和各自的竞争优势、估计的市场份额和销售额、市场发展的走势进行清晰的描述,尽可能引用行业的数据进行表述。必须对市场进行细分,因为随着分工的深入,单一的产品不可能占领一个完全的市场,因此在撰写商业计划的时候不可以笼统地描述幼儿园的市场定位。

5.竞争情况及市场营销

分析现有和将来的竞争对手,他们的优势和劣势,以及相应的本幼儿园的优势和战胜竞争对手的方法,对目标市场作出营销计划,包括产品或服务的定价和分销,广告和提升、规划和开发计划、开发状态和目标、困难和风险等等。竞争对手的状况对于新进企业在行业竞争中的成败是至关重要的,对手在规模、技术领先性和研发、管理能力上的优势可能使得后来者进入的强大障碍,勉强的进入可能会以失败告终。因此,在本部分要尽可能分析竞争对手的实力,确信本幼儿园在未来的竞争中可以找到立足之地。

6.管理团队

对幼儿园的重要人物进行介绍,包括他们的职务,工作经验,受教育程度等。幼儿园的全职员工,兼职员工人数,哪些职务空缺。优秀的管理团队通常也是风险投资者评估项目最关键的因素,因为一个一流的商业创意没有一流的团队进行运作往往也不会取得成功,而且往往是团队比创意更加重要。对于团队的介绍重点在于通过人员以往的成功经历突出他们的企业家精神和出色的管理能力,注意团队成员之间的分工和互补。一个有人格魅力的管理团队更容易获得投资者的青睐。

7.财务预测

幼儿园目前的财务报表,今后几年年的财务报表预测,主要是盈利预测和现金流量,投资的退出方式。财务预测必须预测到幼儿园的盈亏平衡年度以后,告诉投资者幼儿园大概的盈利时间。财务预测要尽可能的以现实为依据,主要集中在近两年的预测。

8.资本结构

幼儿园目前及未来资金筹集和使用情况,幼儿园融资方式,融资前后的资本结构表。

9.幼儿园商业计划书附录

支持上述信息的资料:管理层简历,技术资料、销售手册,产品图纸、媒体对本幼儿园的报道等,以及其他需要介绍说明的地方。

商业计划书书15

一、营销策略分析

1、早期广告和宣传

前期的宣传主要以海报和小公告的形式进行。专门设立了一定数量的代金券,可以免费品尝我们公司的产品。代金券数量不多,大约300张。此外,专门的兼职学生去附近宿舍的.每个宿舍宣传和发传单。

另外还设置了会员,购买我们公司的食品时有折扣和打分功能。如果他们积累了一定的分数,就可以参加抽奖。

2.销售策略

除了定点销售,外卖也是设置的。外卖从单个10块开始,三个人一组开始。

3.延迟服务和其他

严格控制服务,在销售点销售,保证产品的新鲜度和口感,并制定适当的服务规定。

外卖人员要保证及时发货和产品保温,以及相应的礼貌用语。

定期进行售后调查,向客户询问产品改进意见,虚心接受

二、业务活动和团队结构的描述

1.团队结构

前期的管理团队主要有一个经理,也采购原材料。小吃店专职业务员及加工制作、对外;兼职外卖和两个处理器。

经理负责店铺员工的管理、原材料的采购、协助店铺其他员工进行产品加工、制定营销策略、公司财务等。,而且可以是我自己的。

全职销售人员负责产品销售和产品加工。

兼职人员主要负责外卖,协助全职销售人员进行销售和产品加工。

在此基础上,为前期人员制定,后期随着市场的扩大,增加销售点兼职销售。

2.业务活动描述

管理人员采购原材料,加工后用电烘烤,复印后出售,由外卖人员取出。

此外,在定期的节日活动中会开展专项活动,由兼职人员进行宣传并负责实施。

三、基本属性(成本、收益)分析

1、固定设施和操作设备

一、店铺装修费用:

一个柜台(收银台)500元

集装箱及原料储藏柜800元

店牌100元

墙画已经装饰壁纸等500元

水电安装等500元

B.设备成本:

两个电烤箱2400x2=4800元

凳子50x3=150元

电话初始设备600元

C.租赁保证金:XX元

D.其他费用:1000元

合计:500+800+100+500+500+4800+150+600+xx+1000 = 10950元

2.运营成本和运营费用

租金800-1000元/月

税500元(国税)+200(地税)=700/月

工商管理150元/月

水50元/月

电费300元/月

工资1x1000+2x500=XX元/月

损失估算500元/月

其他费用300元/月

合计:1000+700+150+50+300+xx+500+300 = 5000元

3.运营效益

预计营业额为1000-1200元/天

月营业额3.6万元

营业利润36000 30%利润率=10800元

营业外收入500元/月

总收益10800+500=11300元

4.商品价值

每天400斤x1。5元=600元(红薯)

其他消费:100元

合计:600+100=700元

5.收入分析

收入=效益-成本= 11300-5000 = 6300元/月

年收入=6300/月x 9月=56700/年(学生在校天数估计为9个月)

不可预测的成本是5000元/年

实际预计年收入56700-5000 = 51700元

总投资=初始投资=7350元

月收益率=6300/10950=0。5753

预计收益投资需要2个月

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